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Documento contabile

 

Sommario



Relazione della giunta


Programma annuale: documento contabile

A01 - funzionamento amministrativo generale

A02 - funzionamento didattico generale

A03 - spese di personale

A04 - spese di investimento

P01- progetto tempo individuale

P02 - progetto tempo opzionale

P03 - progetto musica

P04 - progetto uscite e viaggi

P05 - progetto "programma famiglia"

Programma Annuale: Documento Contabile

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2007

   ENTRATE

 

Aggr.

 

 

Importi

 

Voce

 

 

01

 

Avanzo di amministrazione presunto

169.562,05

 

01

Non vincolato

36.768,80

 

02

Vincolato

132.793,25

02

 

Finanziamenti dello Stato

70.262,81

 

01

Dotazione ordinaria

5.523,84

 

02

Dotazione perequativa

0,00

 

03

Altri finanziamenti non vincolati

0,00

 

04

Altri finanziamenti vincolati

64.738,97

03

 

Finanziamenti dalla Regione

0,00

 

01

Dotazione ordinaria

0,00

 

02

Dotazione perequativa

0,00

 

03

Altri finanzia menti non vincolati

0,00

 

04

Altri finanziamenti vincolati

0,00

04

 

Finanziamenti da Enti locali

0,00

 

01

Unione Europea

0,00

 

02

Provincia non vincolati

0,00

 

03

Provincia vincolati

0,00

 

04

Comune non vincolati

0,00

 

05

Comune vincolati

0,00

 

06

Altre istituzioni

0,00

05

 

Contributi da Privati

0,00

 

01

Non vincolati

0,00

 

02

Vincolati

0,00

06

 

Proventi da gestioni economiche

0,00

 

01

Azienda agraria

0,00

 

02

Azienda speciale

0,00

 

03

Attività per conto terzi

0,00

 

04

Attività convittuale

0,00

07

 

Altre Entrate

30.000,00

08

 

Mutui

0,00

 

 

Totale entrate

269.824,86

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE

 

Esercizio finanziario 2007

 

   SPESE

 

Aggr.

 

 

Importi

 

Voce

 

 

A

 

Attività

172.555,06

 

A01

Funzionamento amministrativo generale

26.560,24

 

A02

Funzionamento didattico generale

20.819,81

 

A03

Spese di personale

120.555,17

 

A04

Spese d'investimento

4.619,84

 

A05

Manutenzione edifici

0,00

P

 

Progetti

96.993,61

 

P01

Progetto 1

39.973,79

 

P02

Progetto 2

9.886,67

 

P03

Progetto 3

7.834,21

 

P04

Progetto 4

 

29.024,52

 

P05

Progetto 5

 

10.274,42

 

P06

Progetto 6

 

0,00

G

 

Gestioni economiche

 

0,00

 

G01

Azienda agraria

 

0,00

 

G02

Azienda speciale

 

0,00

 

G03

Attività per conto terzi

 

0,00

 

G04

Attività convittuale

 

0,00

R

 

Fondo di riserva

 

276,19

 

R98

Fondo di riserva

 

276,19

 

 

 

Totale uscite

269.824,86

Z

Z01

Disponibilità finanziaria da programmare

 

0.00

 

 

 

Totale a pareggio

269.824,86

 

Predisposto dal dirigente il 12 marzo 2007

            

 

            

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15 marzo 2007            

 

            

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28 marzo 2007  


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